За I полугодие 2003 года в городской бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов17180 тыс. руб. или 40,3 % от плановых годовых назначений и 97,7 % назначений I полугодия. В структуре собственных доходов налоговые доходы составили 15374 тыс. руб. (89,5 %), неналоговые доходы – 1806 тыс. руб. (10,5 %). По сравнению с соответствующем периодом прошлого года налоговые доходы увеличились на 14,8 %, в основном за счёт увеличения поступлений налога на имущество, налога на доходы физических лиц.
Несмотря на принимаемые меры налогового администрирования недоимка по платежам в городской бюджет по состоянию на 01.07.2003 г. составила 991,7 тыс. руб.
Из республиканского бюджета Чувашской Республики всего получено средств в сумме 68832 тыс. руб., в том числе финансовая помощь на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности (трансферты) – 31916 тыс. руб., субвенции – 31056 тыс. руб. и средства по взаимным расчётам – 5860 тыс. руб. на приобретение оборудования для детской больницы по распоряжению Президента Российской Федерации.
За I полугодие 2003 года расходная часть бюджета города исполнена на 85901тыс. руб. или 48,6 % к годовому прогнозу и 81,0 % к I полугодию. Рост объёма расходов в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 28,4 %. Наиболее важными и приоритетными статьями расходов были своевременное выполнение финансовых обязательств перед гражданами – это выплаты заработной платы, социальные трансферты, которые шли и идут по графику, включая целевые социальные выплаты.
На поддержание стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства города за I полугодие текущего года из бюджета города направлено 21760 тыс. руб.
В соответствии с Программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства города осуществлялись мероприятия по совершенствованию системы эксплуатации, контроля в жилищно-коммунальных предприятиях, системы социальной защиты населения, упорядочения существующей системы льгот и усиления их адресной направленности.
Адресные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг представлены 2380 семей города, на эти цели из бюджета направлено 8657 тыс. рублей, что в 1,6 раза больше, чем в I полугодии 2002 года.
В связи с проведением эксперимента по усилению адресной социальной поддержки населения при оплате жилищно-коммунальных услуг открыто 2300 персонифицированных счетов в отделении сбербанка.
Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг различным категориям граждан из бюджета представлены в сумме 8400,5 тыс. руб.
Актуальным является финансовое обеспечение расходов на энергоресурсы и снижение кредиторской задолженности за них. За I полугодие текущего года из бюджета направлено на оплату за потреблённую на отопление жилого фонда тепловую энергию 7276 тыс. руб. Вместе с тем, из-за значительной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги остается высокой кредиторская задолженность за энергоресурсы жилищно-коммунальных предприятий города. На 01.07.2003 г. она составляет 31229 тыс. руб.
На финансирование расходов инвестиционного характера за I полугодие 2003 года направлено бюджетных средств – 5103,7 тыс. руб., из них: на разработку проектно-сметной документации – 242,7 тыс. руб., на строительство пристроя школы № 3 – 2572,3 тыс. руб., на реконструкцию теплоснабжения – 1775,4 тыс. руб., на газификацию частного сектора - 275,2 тыс. руб., на газификацию города – 65,0 тыс. руб., на перевод отопительной системы на природный газ МУП» Водоканал» - 173,1 тыс. руб.
Кроме того, на финансирование инвестиционной деятельности в I полугодии 2003 года направлено бюджетных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство социального жилья – 3700,0 тыс. рублей, на газификацию города – 2104,0 тыс. руб. и из бюджета Российской Федерации 3001,0 тыс. руб. по федеральной целевой программе «Жилище» (подпрограмма «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда»).
Уровень платежей населения в процентах от стоимости предоставляемых услуг составил за I полугодие 2003 года 83,4 процента, что ниже республиканского и федерального стандартов на 6,6 %.
О Т Ч Ё Т
об исполнении бюджета города Шумерля за I полугодие 2003 года
(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Уточненный
план |
Фактически исполнено за 1 полугодие
2003 года |
% исполнения |
годовой |
1 полугодие |
за год |
за 1 полуго-дие |
Д О Х О Д Ы |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ВСЕГО |
39367 |
16077 |
15374 |
39,1 |
95,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ |
19401 |
8301 |
8890 |
45,8 |
107,1 |
Налог на прибыль |
4001 |
1301 |
998 |
24,9 |
76,7 |
Налог на доходы физических лиц |
15400 |
7000 |
7885 |
51,2 |
112,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ |
4098 |
2049 |
1905 |
46,5 |
92,9 |
Лицензионные и регистрационные сборы |
98 |
49 |
37 |
37,8 |
75,5 |
Налог с продаж |
4000 |
2000 |
1868 |
46,7 |
93,4 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
6040 |
2020 |
1410 |
23,3 |
69,8 |
Единый налог на совокупный доход
для субъектов малого
предпринимательства |
40 |
20 |
171 |
427,5 |
855,0 |
Единый налог на вменённый доход для определённых видов деятельности |
6000 |
2000 |
1239 |
20,7 |
41,3 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
5085 |
1980 |
2033 |
39,9 |
102,7 |
Налог на имущество физических лиц |
790 |
200 |
178 |
22,5 |
89,0 |
Налог на имущество предприятий |
4270 |
1770 |
1828 |
42,8 |
103,3 |
Налог с имущества, переходящего в
порядке наследования и дарения |
25 |
10 |
27 |
108,0 |
270,0 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
4080 |
1399 |
846 |
20,7 |
60,5 |
Платежи за пользование лесным фондом |
- |
- |
-1 |
- |
- |
Платежи за пользование водными
объект. |
170 |
70 |
97 |
57,1 |
138,6 |
Плата за нормативные и сверхнормативные
выбросы |
300 |
125 |
244 |
81,3 |
195,2 |
Земельный налог |
3600 |
1200 |
504 |
14,0 |
42,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
10 |
4 |
- |
- |
- |
Платежи за пользование недрами ( в части погашения задолженности прошлых лет) |
- |
- |
2 |
- |
- |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ |
663 |
328 |
290 |
43,7 |
88,4 |
Госпошлина |
370 |
184 |
169 |
45,7 |
91,8 |
Местные налоги |
293 |
144 |
121 |
41,3 |
84,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО |
3223 |
1513 |
1806 |
56,0 |
119,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
2300 |
1100 |
1102 |
47,9 |
100,2 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ |
7 |
3 |
4 |
57,1 |
133,3 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ |
916 |
410 |
697 |
76,1 |
170,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
- |
- |
3 |
- |
- |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ |
118881 |
69017 |
68832 |
57,9 |
99,7 |
Средства, полученные по взаимным
расчётам |
5860 |
5860 |
5860 |
100,0 |
100,0 |
Субвенции |
52802 |
31241 |
31056 |
58,8 |
99,4 |
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
(трансферты) |
60219 |
31916 |
31916 |
52,9 |
100,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
11087 |
5647 |
4445 |
40,1 |
78,7 |
В С Е Г О Д О Х О Д О В |
172558 |
92254 |
90457 |
52,4 |
98,1 |
в том числе собственные |
42590 |
17590 |
17180 |
40,3 |
97,7 |
Р А С Х О Д Ы |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
5665 |
2764 |
2394 |
42,3 |
86,6 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА |
450 |
350 |
303 |
67,3 |
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО |
7264 |
6365 |
5104 |
70,3 |
80,2 |
Государственные инвестиции |
6864 |
6025 |
4764 |
69,4 |
79,1 |
Газификация города |
125 |
65 |
65 |
52,0 |
100,0 |
Газификация частного сектора |
275 |
275 |
275 |
100,0 |
100,0 |
РАСХОДЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ |
160 |
80 |
- |
- |
- |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ |
300 |
125 |
116 |
38,7 |
92,8 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
50 |
15 |
- |
- |
- |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
45093 |
26430 |
21760 |
48,3 |
82,3 |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
27118 |
14354 |
10930 |
40,3 |
76,1 |
субсидии на покрытие убытков |
2262 |
1131 |
842 |
37,2 |
74,4 |
субсидии населению |
23266 |
11633 |
8657 |
37,2 |
74,4 |
капремонт жилья |
1590 |
1590 |
1431 |
90,0 |
90,0 |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
16992 |
11584 |
10389 |
61,1 |
89,7 |
расходы на благоустройство |
8330 |
3615 |
3113 |
37,4 |
86,1 |
субсидии на услуги, оказываемые
населению электро- и теплоснаб-
жающими организациями |
7276 |
7276 |
7276 |
100,0 |
100,0 |
субсидии на услуги, предоставляемые
населению организациями водоснаб-
жения и канализации |
1386 |
693 |
624 |
45,0 |
90,0 |
ПРОЧИЕ СТРУКТУРЫ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
983 |
492 |
441 |
44,9 |
89,6 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
50897 |
29321 |
20522 |
40,3 |
70,0 |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |
3536 |
1937 |
1493 |
42,2 |
77,1 |
Культура |
3341 |
1840 |
1404 |
42,0 |
76,3 |
Кинематография |
195 |
97 |
89 |
45,6 |
91,7 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
14 |
8 |
5 |
35,7 |
62,5 |
Радиовещание |
14 |
8 |
5 |
35,7 |
62,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
37472 |
21931 |
19635 |
51,7 |
89,5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
128 |
79 |
52 |
40,6 |
65,8 |
СОЦПОЛИТИКА |
24049 |
15738 |
13931 |
57,9 |
88,5 |
Учреждения социального обеспечения |
2076 |
1162 |
971 |
46,7 |
83,6 |
Социальная помощь |
828 |
483 |
471 |
56,9 |
97,5 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
5400 |
2631 |
2500 |
46,2 |
95,0 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
15650 |
11420 |
9951 |
63,5 |
87,1 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
308 |
- |
- |
- |
|
ПРОЧИЕ |
1371 |
853 |
586 |
42,7 |
68,7 |
Резервный фонд |
84 |
50 |
- |
- |
- |
Прочие расходы, не отнесённые к
другим подразд. |
1287 |
803 |
586 |
62,4 |
72,9 |
В С Е Г О Р А С Х О Д О В |
176757 |
105996 |
85901 |
48,6 |
81,0 |
Превышение доходов над расходами |
- 4199 |
-13742 |
4556 |
- |
- |